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企业内部控制论文参考文献最新

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企业内部控制论文参考文献最新
一,以下参考文献是2015最新的参考文献
浅析会计信息化环境下的企业内部控制
李敏 - 《经济技术协作信息》 - 2015 - 万方 - 所有2个版本
信息化产业的快速发展,使计算机处理技术在会计领域得到了广泛的应用,而内部控制是贯穿于企业经营管理的各个环节当中的一项复杂而繁琐的系统工程,如何使 内部控制适...
关键词:会计信息化 / 环境 / 内部控制
被引量13
 
建筑施工企业内部控制体系构建研究
刘丹,秦德平 - 《四川水泥》 - 2015 - 知网 - 所有2个版本
现今社会,具有严谨的,有效 的,全面的内部控制体系是非常重要的,因为这可以影响到许多方面诸如具体的经济效益和收集到的资料信息可靠性以及个人和集体财产的安全性,...
关键词:内部控制 / 构建 / 建筑施工
被引量8
 
 
 
探析会计电算化下的企业内部控制审计策略
郑惠尹,钟学云 - 《数字技术与应用》 - 2015 - 维普 - 所有3个版本
随着计算机技术的快速发展我们已经逐步进入到信息化的时代,在信息化时代的背景下会计电算化对企业对内部的会计控制和审计工作起到越来越重要的作用,能够 有效地对...
关键词:会计电算化 / 企业 / 控制审计
被引量6
 
 
企业内部控制的发展与启示
张兵,姚小禹 - 2015 - 万方
内部控制的演进轨迹告诉我们:随着市场经济化、制度规范化,内部控制在企业的正常运营中起着越来越重要的作用,是企业健康运行必不可缺少的部分。本文在研 究内部控制...
关键词:内部控制 / 控制环境 / 道德规范
被引量5
 
 
电力企业内部控制存在的问题及对策
段冬梅 - 《市场研究》 - 2015 - 万方 - 所有2个版本
目前我国电力企业已建立内控制度,但在执行过程中碰见了各种问题。本文针对电力企业内部控制制度存在的问题,提出相应的措施以完善企业内部控制制度。
关键词:电力企业 / 内部控制 / 措施
被引量5
 
 
 
云计算环境下企业内部控制的应对策略研究
沈远江 - 《会计师》 - 2015 - 万方 - 所有3个版本
摘 要: 当前科学技术日新月异,云计算因其有着成本低廉、快速、高效的特点逐渐成为主流计算模式。云计算逐渐在生活中普及,促使围绕桌面系统的应用模型向围绕网络的...
关键词:云计算 / 企业内部控制 / 应对策略
被引量5
 
 
 
浅析会计电算化对企业内部控制的影响
李洪萍 - 《财经界》 - 2015 - 万方 - 所有3个版本
伴随我国经济的快速发展,企业的竞争越发激烈,对企业会计工作提出的要求不断提高。在竞争趋势激烈的大背景下,利用先进的技术来加强企业的内部控制,提高 企业的财务...
关键词:会计电算化 / 内部控制 / 信息系统
被引量4
 
 
 
高速公路经营公司内部控制现状及完善措施
叶贤良 - 《交通财会》 - 2015 - 万方 - 所有3个版本
当前时代下,各行各业都在进行企业内部的自我优化和调整,目的就是为了在经济的高速发展下紧跟时代步伐,高速公路企业内部的机制相对于其他企业来说起步较晚,因此内部...
关键词:高速公路 / 经营公司 / 内部控制
被引量2
 
 
提升高新技术企业内部控制有效性的思考
刘涛,胡妞 - 《现代经济信息》 - 2015 - 知网 - 所有3个版本
摘 要: 随着产业结构的调整,高新技术企业越来越多的涌现出来。内部控制对于高新技术企业的发展有重要意义。高新技术企业在内部控制方面有其特殊性,本文分析了这种...
关键词:高新技术企业 / 内部控制 / 有效性
被引量2
 
 
 
企业内控管理中资金风险的把控措施分析
田英东 - 《赤子》 - 2015 - 知网 - 所有3个版本
摘 要: 随着世界经济的全球化的发展,金融危机发生的范围也不断扩大。对于企业要想增强自己在金融危机这个谈虎色变的飓风下的抵御能力,就要做好财务风险的防范,提...
关键词:企业 / 内控管理 / 资金风险 / 措施
 
 
 
二、以下被最多的企业内部控制论文参考文献
企业内部控制理论的发展与启示
吴水澎,陈汉文,邵贤弟 - 《会计研究》 - 2000 - 万方 - 所有3个版本
本文从控制论原理出发,对内部控制作了多层面的理解;在研究了内部控制理论的最新进展,即COSO报告出台的背景、具体内容及创新特点之后,提出该报告对构建我国企业内部...
关键词:内部控制 / 控制环境 / 风险评估 / 内部审计
被引量1753
 
 
 
2006年沪市公司内部控制信息披露研究
杨有红,汪薇 - 《会计研究》 - 2008 - 知网 - 所有3个版本
本文针对上海证券交易所出台的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》中关于内部控制信息披露的规定,通过描述性...
关键词:沪市公司 / 内部控制 / 信息披露
被引量
510
 
 
 
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论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考
吴水澎,陈汉文 - 《会计研究》 - 2000 - 维普 - 所有4个版本
本文运用COSO报告的标准与 评价方法 ,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面对郑州亚细亚集团内部控制失败案例进行系统分析 ,从中引发改进...
关键词:亚细亚 / 内部控制 / 标准体系 / 审计
被引量488
 
 
 
我国上市公司内部控制信息披露状况的分析
李明辉,何海,马夕奎 - 《审计研究》 - 2003 - 维普 - 所有2个版本
本文对我国 2 0 0 1年上市公司年报中的内部控制信息披露状况进行了分析。目前我国上市公司内部控制信息很大程度上流于形式 ,没有实质性内容。上市公司自愿性信息披...
关键词:内部控制 / 信息披露 / 自愿性披露
被引量
464
 
 
 
我国上市公司内部控制信息披露的实证研究
蔡吉甫 - 《审计与经济研究》 - 2005 - 知网 - 所有3个版本
以2003年A股上市公司为样 本,对我国上市公司内部控制信息披露问题进行实证研究。研究发现,我国上市公司内部控制信息披露受到公司盈利能力、财务报告质量以及财务状...
关键词:上市公司 / 内部控制 / 信息披露 / 建议
被引量401
 
 
 
2007年沪市公司内部控制自我评价研究——数据分析与政策建议
杨有红,陈凌云 - 《会计研究》 - 2009 - 知网 - 所有4个版本
管理层对内部控制的自我评价能 够释放企业内部控制有效性的信息,有助于企业外部相关利益者的决策。本文主要对2007年沪市公司披露内部控制自我评估报告的情况进行统...
关键词:内部控制 / 自我评价 / 数据分析 / 政策建议
被引量
344
 
 
 
论上市公司内部控制的披露及其审核
陈关亭,张少华 - 《审计研究》 - 2003 - 知网 - 所有2个版本
内部控制的完善与否和执行情况 ,直接影响着上市公司的经营管理业绩、财务报告质量和法律法规遵循情况 ,并因而逐渐成为投资者和监管机构的关注焦点。对于上市公司内...
关键词:内部控制报告 / 披露 / 审核
被引量297
 
 
 
企业内部控制评价体系的构建--基于A省电网公司的案例研究
戴彦 - 《会计研究》 - 2006 - 知网 - 所有2个版本
内部控制评价是完善企业内部控制制度并保证其有效实施的重要手段.目前国内内部控制评价实践多受限于审计实务,而未能发展成独立的管理工具和体系.本文借助典型案例...
关键词:内部控制 / 内部控制评价 / COSO框架 / 审计范畴
被引量285
 
 
中国企业内部控制评价系统研究
张先治,戴文涛 - 《审计研究》 - 2011 - 万方 - 所有3个版本
我国企业内部控制基本规范配套指引的发布,为我国企业内部控制体系中构建企业、注册会计师和有关监管部门三位一体的内外部监督评价体系目标的实现奠定了基础.考虑到...
关键词:内部控制 / 评价系统 / 评价指标
被引量
214
 
 
 
企业内部控制评价体系的构建——基于亚新科工业技术有限公司的案例研究
于增彪,王竞达,瞿卫菁 - 《审计研究》 - 2007 - 知网
构建一套规范和完整的内控评价体系对于企业和监管部门而言均至关重要。本文采用实地研究方法,详细探讨了亚新科安徽子公司如何设计和应用内控评价体系,进而对构建内...
关键词:内部控制评价 / 评分标准 / 风险管理
被引量212

作者:admin 点击次数: 时间: 2015-09-19 06:59
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